Como emitir nota Mod22?

De Grupo Voalle

1 - Módulo(s):

Faturamento Financeiro

2 - Rotina(s):

Faturamento / Cadastros / Série Documentos Faturamento / Cadastros / Operações Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento

3 - Documentações Relacionadas:

Realizar cadastro de série de documentos [ Realizar cadastro de Operação] [ Documentação Sefaz]

4 - Objetivo:

Permitir a emissão de documentos modelo 22. Este modelo de documento está disponível apenas para utilização nos agrupadores de um contrato.

Além dos modelos mais conhecidos de documentos fiscais eletrônicos que temos hoje, a SEFAZ institui outros modelos de Nota Fiscal, como é o caso dos Modelos 21 e 22 . As empresas que emitem este tipo de NF são as que contemplam o convênio ICMS 115/03, respectivamente, dos ramos de comunicação e telecomunicação.

Os modelos 21 e 22 são NF’s emitidas em via única, ou seja, não existe DANFE ou qualquer tipo de impressão obrigatória. Outro ponto importante é que não há existência de XML: todos os arquivos envolvidos no processo de transmissão são no formato texto indicado no layout disponibilizado pela SEFAZ.

1° Passo - Cadastrar uma série de documentos

Para possuir uma série de documento Mod.22, é necessário cadastrá-la acessando a rotina "Faturamento / Cadastros / Série Documentos". No cadastro deve-se selecionar a opção "Mod.22" no campo "Tipo de Dcto".

Mod 22 1.png


2° Passo - Vincular série à operação

Após o cadastro da série Mod.22, acesse a rotina "Faturamento / Cadastros / Operações" e selecione a operação desejada ou cadastre uma nova.

Mod 22 2.png


Ao acessar a operação, selecione a opção "Séries por Local" no menu lateral, este exibirá uma listagem com todos os locais disponíveis na empresa. [center][[File: No lado do local desejado, há um ícone de busca, acionando o ícone abrirá uma janela com as séries disponíveis, selecione a Mod.22 cadastrada e clique em confirmar.

Obs.: Não esqueça de vincular naturezas financeiras à operação.


3° Passo - Vincular operação ao serviço

Para poder gerar nota Mod.22, é necessário que a operação com a série esteja vinculada à um agrupador do contrato, para isso a operação deve estar vinculada ao serviço a ser inserido no contrato.

Acesse a rotina "Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços" e selecione o serviço desejado, lembrando que Mod.22 é para serviços de telefonia. Dentro da edição do serviço, escolha o menu "Regras Faturamento".

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Nele deve ser incluída a configuração que será utilizada no agrupador. No cadastro da configuração, selecione o local para o qual a série Mod.22 foi cadastrada e selecione a operação que possui a série vinculada.

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Próximos Processos:

Como vincular o serviço configurado com Mod.22 à contratos?

O processo para a inserção do serviço ocorre normalmente, lembrando que deve ser telefonia, acesse a rotina Serviços / Operações / Contratos - Manutenção e selecione o contrato ao qual deseja inserir o serviço configurado anteriormente.

Acesse o menu "Serviços" e acione o botão "Adicionar serviço de telefonia". Abrirá uma janela para selecionar o serviço desejado.

Mod 22 5.png


Procure pelo serviço configurado anteriormente, e clique em confirmar.

Como verificar se o faturamento será pela operação correta?

Acesse o menu "Agrupadores Faturamento" dentro do contrato, no mesmo é possível verificar se o agrupador do serviço incluído no contrato, é o mesmo cadastrado nos dados de faturamento do passo 3.

Mod 22 6.png
Como faturar os contratos com Mod.22?

O processo de faturamento dos contratos com agrupadores Mod.22 ocorre normalmente como os outros tipos de operação.

Como verificar se a nota gerada está correta?

Acessando a rotina Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento (Nova), menu "Notas Fiscais", será possível encontrar a nota fiscal gerada.