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− | == Rotina ==
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− | ''Materiais / Operações / Pedido de Compra''
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− | === Objetivo da rotina ===
| + | [[ARQUIVO:2023-08-30_14-09.png |800x800px|semmoldura|centro]] |
− | Possibilitar o acompanhamento e criação de novos pedidos de compras.
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− | === Onde este cadastro é utilizado === | + | <br> |
− | Os pedidos de compra são utilizados na [[Dashboard Gerencial - Materiais]].
| + | ==='''Acesse a documentação disponível'''=== |
| + | <br> |
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− | == Principais conceitos ==
| + | <br> |
− | '''Pedido de Compra:''' É a confirmação oficial de uma encomenda e aquisição de um produto. É um documento enviado do comprador ao fornecedor autorizando a compra.
| + | '''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/970/acessar Materiais | Guia da Rotina | Pedido de Compra]''' |
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− | '''Produtos:''' Itens de Revenda ou de uso e consumo.
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− | == Requisitos ==
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− | Para que seja possível cadastrar e acompanhar um Pedido de Venda, antes é necessário:<br>
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− | * Cadastrar os Locais vinculados ao Pedido - em ''Suíte / Cadastros / [[Locais]]'';<br>
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− | * Cadastrar as Operações relacionadas ao Pedido - em ''Financeiro / Cadastros / [[Operações]]'';
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− | * Cadastrar as Naturezas Financeiras - em ''Financeiro / Cadastros / [[Naturezas Financeiras]]'';
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− | * Cadastrar as Condições de Pagamento - em ''Financeiro / Cadastros / [[Condições de Pagamento]]''.
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− | * Configurar o Aprovador e a Aprovação de Pedido de Compra - em ''Suíte / Configurações / Parâmetros'', menu '''Materiais'''.
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− | == Funcionalidades ==
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− | '''Legenda de ícones:'''
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− | <html>
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− | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-bmKPdxwBf1ewi4vf">
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− | </html> '''Novo Pedido de Compra:''' Abre uma aba para criar um novo registro
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− | <html>
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− | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-Z5gSlWF2oy9EcA67">
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− | </html> '''Enviar para Aprovação:''' Envia um pedido para aprovação (somente pedidos com o status “Em Inclusão”).
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− | <html>
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− | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-u8QsqorPGmgJ9l3f">
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− | </html> '''Imprimir Pedido de Compra:''' Possibilita a impressão do pedido de compra
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− | <html>
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− | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-X2IjcCaIDMpvnsWR">
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− | </html> '''Atualizar Listagem:''' Atualiza a listagem dos pedidos de compra
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− | Ao acessar a rotina, é possível ver o total de pedidos feitos e ainda filtrá-los de acordo com a necessidade:
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− | <html><center>
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− | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-tTzxcyL0CqOtPbpc">
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− | </center></html>
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− | Conforme a seleção, os pedidos aparecem na listagem à direita da tela:
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− | <html><center>
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− | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-sCtTahuCExLiJf2t">
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− | </center></html>
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− | == Passo a passo ==
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− | === Como criar um novo Pedido de Compra ===
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− | '''1.''' Acesse a rotina ''Materiais / Operações / Pedidos de Compra''.
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− | '''2.''' Clique em "Novo Pedido de Compra" <html>
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− | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/525-cZw9an6jXcf4QfkJ">
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− | </html>.
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− | '''3.''' Na nova janela, são abertos os campos: <br>
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− | DETALHES
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− | * No campo ''Local'' selecione o Local - cadastrado em ''Suíte / Cadastros / Locais''. <br>
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− | * Em ''Fornecedor'' selecione o fornecedor do pedido. <br>
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− | * Na ''Operação'' selecione a operação - cadastrada em ''Faturamento / Cadastros / Operações''. <br>
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− | * Em ''Aprovador'' Vem preenchido de acordo com o parâmetro "Aprovador", localizado na rotina '' Suite/ Configurações / Parâmetros > Materiais'', mas você pode alterá-lo, se necessário. <br>
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− | * Na ''Transportadora'' selecione a transportadora de preferência. <br>
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− | * Em ''Tipo Frete'' selecione '''CIF''' ou '''FOB''': <br>
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− | - ''CIF:'' ''Cost, Insurance and Freight'' (custo, seguro e frete). O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos. <br>
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− | - ''FOB:'' ''Free On Board'' (livre a bordo). O comprador assume todos os riscos e custos. <br>
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− | * Na ''Prev. Entrega'' informe a data estimada da entrega do pedido. <br>
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− | * O campo ''Total Produtos'' é preenchido automaticamente conforme o que for informado na “Aba Itens”. <br>
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− | * O campo ''Total Pedido'' é preenchido automaticamente conforme o que for informado na “Aba Itens”. <br>
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− | * Nas ''Observações'' insira informações relevantes sobre o pedido. <br>
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− | '''4.''' Acesse a aba ITENS. <br>
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− | '''5.''' Para incluir produtos ao pedido, clique em '''Produtos''' e selecione a linha do produto desejado. <br>
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− | '''6.''' Confirme a inclusão. <br>
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− | '''Obs:''' O sistema só exibe como opção para adicionar ao pedido os produtos com permissão de compra para aquele Local (regra definida no cadastro de produtos no menu "Local Permissão Compra" - saiba mais em [[Produtos/Serviços - Cadastro Produtos]]).
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− | '''7.''' Em ''Qtd.'', informe a quantidade necessária ao pedido. <br>
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− | '''8.''' Acesse a aba FINANCEIRO e selecione os campos: <br>
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− | * Em ''Nat. Financ.'' selecione a Natureza Financeira. <br>
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− | * Em ''Cond. Pgto'' selecione a Condição de Pagamento.
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− | '''9.''' Por fim, acesse a aba '''Produtos Ult. Pedidos'''. Nesta aba está a relação dos itens dos últimos pedidos. <br>
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− | '''10.''' Clique em '''Confirmar'''.
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| <br> | | <br> |
| + | [[Arquivo:Mascote voalle 1.png|200x200px|semmoldura|centro]] |
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− | Para visualizar um pedido específico, clique sobre o fornecedor referente ao pedido na listagem.
| + | ==Conteúdo de apoio== |
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− | === Como excluir um Pedido de Compra ===
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− | '''1.''' Clique no link da coluna '''Fornecedor''' do item de Pedido de Compra desejado.
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− | '''2.''' Na janela "Pedido de Compra", clique em EXCLUIR. <br>
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− | '''3.''' Confirme a operação.
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− | '''Obs:''' Rejeitar um Pedido de Compra '''não gera''' a exclusão automática das Contas a Pagar. Para isso, você deve excluir o Pedido de Compra.
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− | === Como enviar um Pedido de Compra para aprovação ===
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− | '''1.''' Selecione o item desejado.
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− | '''2.''' Clique em "Enviar para Aprovação". <br>
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− | '''3.''' Confirme a operação.
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− | ==== Aprovação do Pedido de Compra ====
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− | Após enviar o Pedido de Compra para aprovação, será enviada uma notificação para a Pessoa responsável em aprovar - selecionada no campo ''Aprovador''. <br>
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− | O ''Aprovador'' consegue, ao abrir a janela do Pedido de Compra, '''Aprovar''', '''Rejeitar''' ou '''Efetivar Compra'''.
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− | Quando em ''Suíte / Configurações / Parâmetros > Materiais,'' o parâmetro "Permite aprovação de CPA após aprovação do Pedido de Compra" estiver habilitado, após o Pedido de compra ser aprovado, os títulos a pagar ficarão disponíveis para aprovação. Entretanto, quando o mesmo estiver desabilitado, os títulos a pagar só ficarão disponíveis para aprovação após o recebimento do pedido de compra via lançamento da NF;<br>
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− | '''Obs''': O parâmetro "Permite aprovação de CPA após aprovação do Pedido de Compra" só terá efeito, quando o parâmetro "CPA – Utiliza Aprovação Títulos?" localizado na rotina ''Suíte / Configurações / Parâmetros > Financeiro'' estiver habilitado.
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− | === Como atualizar listagem ===
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− | '''1.''' Na rotina, clique em "Atualizar listagem".
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− | '''2.''' A listagem será atualizada.
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− | === Como imprimir Pedido de Compra ===
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− | '''1.''' Selecione o item desejado.
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− | '''2.''' Clique em "Imprimir" {{Icone|tipo=imprimir}}.
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− | '''3.''' Será aberta uma nova janela com o documento.
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− | == Páginas relacionadas ==
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− | [[Condições de Pagamento]] <br>
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− | [[Dashboard Gerencial - Materiais]]<br>
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− | [[Locais]]<br>
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− | [[Naturezas Financeiras]]
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− | [[Operações]]
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− | == Conteúdo de apoio == | |
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| É possível assistir ao webinar sobre ''"FATURAMENTO | Como realizar pedidos de compra e de venda usando o ERPVoalle"'' no vídeo abaixo: | | É possível assistir ao webinar sobre ''"FATURAMENTO | Como realizar pedidos de compra e de venda usando o ERPVoalle"'' no vídeo abaixo: |
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