Notas Fiscais

De Grupo Voalle

Rotina

Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento (Nova)

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Notas Fiscais

Objetivo

Possibilitar a visualização, impressão e cancelamento de Notas Fiscais.

Principais conceitos

Competência: Em termos financeiros, é o período referente à realização de determinado serviço.

Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com valor em débito e prazo de quitação - parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços e seus respectivos preços.

Nota Fiscal: É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.

Requisitos

Para ser possível ter dados nesta rotina, antes é necessário emitir uma Nota Fiscal através do Faturamento.

Funcionalidades

Nf3.png

Resumo da Rotina Academico.png: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina Ajuda.svg: Ao clicar no ícone, você é direcionado à página da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado Filter.png: Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Período: Filtro para selecionar o período de apresentação dos dados.

Coluna Info: Informa ao usuário se a nota já foi emitida, está aguardando emissão ou se foi rejeitada, e se a Nota Fiscal já foi impressa.

Indicadores

Nf2.png

Nos indicadores é possível ter uma visão geral do status de todas as Notas Fiscais existentes no sistems, sendo:

  • Total de Notas: número total de notas, incluindo as que estão aguardando emissão, emitidas, rejeitadas, aguardando retorno, canceladas, inutilizadas ou aguardando emissão para faturamento antecipado.
  • Aguardando emissão;
  • Emitida;
  • Rejeitada;
  • Aguardando retorno;
  • Cancelada;
  • Inutilizada;
  • Aguardando emissão para faturamento antecipado.

Passo a passo

Como otimizar a busca de Notas Fiscais

1. Acesse a rotina Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento (Nova) menu Notas fiscais.

2. No ícone Filter.png é possível ajustar diversos filtros conforme suas necessidades, facilitando a busca:
Fatura: é possível inserir o número da fatura. Número do documento: é possível inserir o número da nota desejada. Local: é possível selecionar um local, previamente cadastrado;
Origem: é possível selecionar a origem da nota. Ex: Nota de entrada, nota de saída, venda avulsa...
Cliente: é possível selecionar um cliente cadastrado em Suíte / Cadastro /Pessoas - Completo;
Status: é possível informar o status da nota desejada. EX: Aguardando emissão, Emitida, Pré-nota...
Operações: é possível selecionar a operação das notas;
Séries: é possível selecionar a série das nota.

3. Selecione os filtros desejados e clique em APLICAR.


Como selecionar um período de visualização das Notas Fiscais

1. Clique no campo "Período" presente no topo da listagem;

2. Selecione a data inicial e a data final para a visualização de Notas Fiscais na rotina.


Como ver informações da Nota Fiscal

1. Clique em "Informações NF" Information.svg na coluna de "Ações" na NF desejada;

2. Será aberta uma janela com as seguintes informações:

  • Detalhes: informações de dados do cliente, dados do documento e totais de serviços;
  • Itens: descrição dos produtos e/ou serviços da Nota Fiscal;
  • Parcelas: descrição das parcelas correspondentes à Nota Fiscal;
  • Observações: Informações das Notas Fiscais.


Como ver o motivo de rejeição da Nota Fiscal

Para facilitar sua busca pelas Notas Fiscais rejeitadas, utilize o filtro avançado. Em Status, selecione "Rejeitadas".

1. Clique em "Informações NF" Information.svg na coluna de "Ações" na NF desejada;

2. Na aba "'Detalhes", você vê o motivo da rejeição da nota.


Como imprimir a Nota Fiscal

1. Clique em "Imprimir" Imprimir.svg na coluna de "Ações" na NF desejada;

2. Será aberta uma nova página com a Nota Fiscal disponível para download e/ou impressão.


Como cancelar uma Nota Fiscal

1. Clique em "Cancelar NF" R9000ExclusaoEvento.png na coluna de "Ações" na NF desejada;

2. Na janela "Cancelar Nota Fiscal", veja a(s) Nota(s) que será(ão) excluída(s) por pertencerem à mesma fatura.

3. No campo Motivo do cancelamento, selecione uma justificativa para o cancelamento.

4. Clique em CONFIRMAR.

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