Mudanças entre as edições de "Doc. Saída - Efetivar"
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− | + | Esta rotina realiza a efetivação de notas de controle interno (CIS), que estejam | |
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+ | ➢ '''Efetivar Nota:''' Ação de transformar um CIS em um documento Fiscal dos tipos Mod21, Mod22 ou Nota de Cobrança/Débito;<br> | ||
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+ | ➢ '''Mod 21:''' Modelo de nota fiscal de SCM (SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) ou seja, de prestação de serviços do tipo | ||
+ | comunicação multimídia, o imposto desta nota é o ICMS, que é regulamentado por cada Estado. Normalmente este tipo de nota é emitido por empresas de telecomunicações, provedores de internet e emissoras de rádio e TV;<br> | ||
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+ | ➢ '''Mod 22:''' Modelo de nota fiscal de ST (SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO) ou seja, de prestação de serviços de telefonia;<br> | ||
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+ | ==Regras da Rotina== | ||
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+ | A ação de efetivar documentos de saída só será realizada para documentos emitidos após a data informada no campo '''“Última Emissão”'''. <br> | ||
+ | Isso ocorre porque, para emissão de notas é necessário que haja a sequência do número do documento de acordo com sua data de emissão. Por tanto, não é possível efetivar um CIS emitido em uma data x se houverem documentos da série a ser efetivada emitidos aṕos a data da CIS. | ||
+ | Caso selecionado "Competência" inferior à "Última Emissão", será utilizado o campo "Última Emissão" para a busca. | ||
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+ | A rotina só irá apresentar as '''NOTAS''' que: | ||
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+ | * Estiverem com status Emitido; | ||
+ | * Sua origem seja de faturamento recorrente, ou seja, notas de origem pedido de venda, venda avulsa ou emissão manual não podem ser efetivadas; | ||
+ | * Tenham vínculo com contratos do Tipo de Faturamento, ''Cobrança Antecipada''; | ||
+ | * Não tenham sido incluídas no Arquivo Convênio 115 ; | ||
+ | * Não sejam das série NFe, NFSe, Mod 21, Mod 22 e Nota de Cobrança; | ||
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==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
− | Ao acessar a rotina | + | Ao acessar a rotina é necessário aplicar o '''Filtro Avançado'''. Você pode filtrar por Local, Cliente, Operação, Natureza Financeira e Competência. Os campos '''Local''' e '''Competência''' são de preenchimento obrigatório. |
'''ATENÇÃO:''' Não é possível efetivar documentos com data de emissão inferior ao campo "Última Emissão", para evitar problemas de numeração. Caso selecionado "Competência" inferior à "Última Emissão", será utilizado o campo "Última Emissão" para a busca. | '''ATENÇÃO:''' Não é possível efetivar documentos com data de emissão inferior ao campo "Última Emissão", para evitar problemas de numeração. Caso selecionado "Competência" inferior à "Última Emissão", será utilizado o campo "Última Emissão" para a busca. | ||
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− | + | Obs: Campos que possuem asterisco ( * ) são de preenchimento obrigatório. | |
+ | A rotina irá listar notas CIS de acordo com o filtro avançado aplicado e as regras da rotina | ||
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− | ''' | + | '''1.''' Clique no checkbox do documento desejado;<br> |
+ | '''2.''' Clique em “Atualizar Nota” {{Icone|tipo=revalidar_lote}};<br> | ||
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− | ''' | + | '''3.''' Escolha a Operação em que o documento será efetivado;<br> |
− | + | * Poderão ser efetivadas notas de Controle Interno de Serviço (CIS), já emitidas, em notas MOD21, MOD22 e/ou Notas de Débito. Ou seja, no campo operação, estas serão as operações listadas ( Mod21, Mod22, Nota de débito). | |
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+ | '''4.''' Escolha uma Natureza Financeira;<br> | ||
+ | '''5.''' Clique em “Aplicar e Atualizar”;<br> | ||
+ | '''6.''' O processo está finalizado e o documento foi efetivado;<br> | ||
===Como visualizar o documento=== | ===Como visualizar o documento=== | ||
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'''3.''' Para sair clique em FECHAR.<br /> | '''3.''' Para sair clique em FECHAR.<br /> | ||
'''4.'''Outro local para visualizar os documentos emitidos é a rotina: Faturamento/ Operações / Dashboard Faturamento (Nota) - Opção Documentos Fiscais - Notas Fiscais. | '''4.'''Outro local para visualizar os documentos emitidos é a rotina: Faturamento/ Operações / Dashboard Faturamento (Nota) - Opção Documentos Fiscais - Notas Fiscais. | ||
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===Como visualizar informações do contrato=== | ===Como visualizar informações do contrato=== | ||
+ | '''1.''' Clique no ícone “Contrato” {{Icone|tipo=information}} na linha do item desejado. <br> | ||
+ | '''2.''' Verifique na tela, os detalhes e eventos do contrato.<br> | ||
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==Rotinas Impactadas== | ==Rotinas Impactadas== | ||
[[Notas Fiscais]] | [[Notas Fiscais]] | ||
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==Páginas Relacionadas== | ==Páginas Relacionadas== |
Edição atual tal como às 13h32min de 25 de janeiro de 2023
Rotina
Faturamento / Utilitários / DOC.Saída - Efetivar
Objetivo da rotina
Esta rotina realiza a efetivação de notas de controle interno (CIS), que estejam
emitidas, em notas MOD21, MOD22 ou Notas de Débito.
Principais conceitos
➢ CIS: Nota de controle interno, sem valor fiscal/legal;
➢ Efetivar Nota: Ação de transformar um CIS em um documento Fiscal dos tipos Mod21, Mod22 ou Nota de Cobrança/Débito;
➢ Mod 21: Modelo de nota fiscal de SCM (SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) ou seja, de prestação de serviços do tipo
comunicação multimídia, o imposto desta nota é o ICMS, que é regulamentado por cada Estado. Normalmente este tipo de nota é emitido por empresas de telecomunicações, provedores de internet e emissoras de rádio e TV;
➢ Mod 22: Modelo de nota fiscal de ST (SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO) ou seja, de prestação de serviços de telefonia;
Requisitos
- Possuir Operações com Séries vinculadas, cadastradas;
- Possuir Contratos com Faturamento do Tipo Cobrança Antecipada configurados para emitirem documento CIS, faturados;
Regras da Rotina
A ação de efetivar documentos de saída só será realizada para documentos emitidos após a data informada no campo “Última Emissão”.
Isso ocorre porque, para emissão de notas é necessário que haja a sequência do número do documento de acordo com sua data de emissão. Por tanto, não é possível efetivar um CIS emitido em uma data x se houverem documentos da série a ser efetivada emitidos aṕos a data da CIS.
Caso selecionado "Competência" inferior à "Última Emissão", será utilizado o campo "Última Emissão" para a busca.
A rotina só irá apresentar as NOTAS que:
- Estiverem com status Emitido;
- Sua origem seja de faturamento recorrente, ou seja, notas de origem pedido de venda, venda avulsa ou emissão manual não podem ser efetivadas;
- Tenham vínculo com contratos do Tipo de Faturamento, Cobrança Antecipada;
- Não tenham sido incluídas no Arquivo Convênio 115 ;
- Não sejam das série NFe, NFSe, Mod 21, Mod 22 e Nota de Cobrança;
Funcionalidades
Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.
Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.
Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.
Passo a passo
Ao acessar a rotina é necessário aplicar o Filtro Avançado. Você pode filtrar por Local, Cliente, Operação, Natureza Financeira e Competência. Os campos Local e Competência são de preenchimento obrigatório.
ATENÇÃO: Não é possível efetivar documentos com data de emissão inferior ao campo "Última Emissão", para evitar problemas de numeração. Caso selecionado "Competência" inferior à "Última Emissão", será utilizado o campo "Última Emissão" para a busca.
Obs: Campos que possuem asterisco ( * ) são de preenchimento obrigatório.
A rotina irá listar notas CIS de acordo com o filtro avançado aplicado e as regras da rotina
Como atualizar (efetivar) as notas
1. Clique no checkbox do documento desejado;
2. Clique em “Atualizar Nota” ;
Na modal Configurações da Atualização:
3. Escolha a Operação em que o documento será efetivado;
- Poderão ser efetivadas notas de Controle Interno de Serviço (CIS), já emitidas, em notas MOD21, MOD22 e/ou Notas de Débito. Ou seja, no campo operação, estas serão as operações listadas ( Mod21, Mod22, Nota de débito).
4. Escolha uma Natureza Financeira;
5. Clique em “Aplicar e Atualizar”;
6. O processo está finalizado e o documento foi efetivado;
Como visualizar o documento
1. Clique no ícone “Documento” na linha do item desejado.
2. Verifique na tela os detalhes, itens, parcelas e observações da Nota fiscal.
3. Para sair clique em FECHAR.
4.Outro local para visualizar os documentos emitidos é a rotina: Faturamento/ Operações / Dashboard Faturamento (Nota) - Opção Documentos Fiscais - Notas Fiscais.
Como visualizar informações do contrato
1. Clique no ícone “Contrato” na linha do item desejado.
2. Verifique na tela, os detalhes e eventos do contrato.
3. Para sair, clique em FECHAR.